Здравейте, имаме сключен договор за инженерни услуги към фирма извън ЕС, според който услугите ще се фактурират месечно на база отработени човекочасове през месеца. Минава доста време след изтичане на месеца докато се одобрят съответните часове от чуждата фирма и се издаде фактура. Въпросът ми е кога е данъчното събитие в случая и с каква дата следва да се издаде фактура? Имаме регистрация по ЗДДС. Благодаря предварително на отзовалите се!
Здравейте,
фирмата ни е регистрирана по ЗДДС и извършва услуга като подизпълнител на друга българска регистрирана по ЗДДС фирма. Мястото на изпълнение на услугата е в друга държава членка. (клиентът ни има сключен договор с чуждестранния контрагент, на когото ще фактурира цялата услуга) . Следва ли да се начислява ДДС във фактурата, която ще издадем към българската фирма?